为高质量推进审计全覆盖,贯彻落实好学校关于强化内部控制评价整改工作的重要指示,将督促审计整改作为学校日常监督的重要抓手,持续完善内部控制建设,进一步加强对经济活动相关风险的防范和管控,10月30日上午,浙江大学内部控制建设评价结果整改协调推进会在紫金港校区召开。
会议首先听取了审计处关于学校内部控制建设评价的审计结果报告,以及关于学校单位层面内部控制评价背景、范围和内容的介绍。会议指出,内部控制建设是学校治理体系和治理能力现代化建设的重要内容和重要抓手,本次深入推进内部控制评价结果整改工作是持续完善学校内控建设的重要环节和创新举措;学校自2016年启动内部控制建设以来,取得了很大进展,内控系统总体全面有效;随着新形势、新环境的变化和新业务和新风险的出现,学校内部控制建设作为一项系统性风险防控工作,必须与时俱进、不断完善。
会议要求,相关整改责任单位要按照学校最新出台的《浙江大学审计整改工作规定(试行)》的规范要求,高度重视,严格落实整改主体责任和“一把手”负责制。整改项目的牵头责任单位要切实负起责任,做好协同整改推进工作;审计处、计划财务处要加强内控建设整改工作过程指导,党委办公室、校长办公室要加强协调、督促落实各项整改,强化各方紧密协同,确保整改工作落地见效。
本次整改协调推进会的召开是学校进一步提升内部控制建设水平、协同做好内控评价结果整改“下半篇”文章的创新探索,是持续打造“以监督守底线、以协同促发展、以服务创一流”的浙大内审新模式的重要内容,有助于进一步有力推动审计查出问题和促进问题解决相统一,持续提升和完善我校内部控制建设水平。
学校总会计师石毅铭参加会议,党委办公室、校长办公室,党委组织部,发展规划处,人力资源处,科学技术研究院,社会科学研究院,医院管理办公室,计划财务处,国有资产管理办公室,采购管理办公室,实验室与设备管理处,总务处,基本建设处,发展联络办公室,图书馆,信息技术中心,工业技术转化研究院,采购中心,医学中心,杭州超重力场国家重大科技基础设施建设指挥部办公室等内部控制建设成员单位和相关整改责任单位负责人等30余人参加了会议。